
审计发现的问题,相当一部分与建设工程有关。(资料照片)
昨日(23日)上午,广州市审计局局长袁锦霞受广州市政府委托,向广州市十三届人大常委会第十三次会议作审计报告。向市人大常委会提交的《关于广州市2007年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告》显示,去年市本级预算执行总体情况良好,较好地完成了市第十三届人大第一次会议通过的预算确定的各项收支计划,市本级财政实现收支平衡,略有结余。
在审计中,有关部门共查出2007年发生的问题金额8.02亿元,其中违规金额0.73亿元,管理不规范金额7.29亿元;应上缴财政0.72亿元,应归还原渠道资金0.01亿元。
报告显示,从市财政预算的管理到市直部门的预算执行,都存在一定问题。本次共审计15个市直部门,同时延伸审计了38个属下单位,占这些部门所属180个预算单位的21%。其中,有8个部门预算编制不完整,7个部门非税收入未上缴市财政,而部分部门和专项资金的预算执行率较低。
在对加快政府保障型住房建设资金、中等职业教育经费等8项专项资金的审计,在对市重点建设项目新光快速路主线工程预算、概算执行情况等的审计中,审计部门发现了以工程款名义拨款后挪作它用、多计工程成本、多列安全生产措施费等现象,并发现多计工程成本15199万元。
14个问题部门各施各法
根据昨日提交市人大常委会审议的2007年审计报告,在对市文化局、教育局等广州市15个市直部门及其38个属下单位进行审计时发现,除市委党校外,其它部门均不同程度地存在问题,
报告结果显示,2007年,这15个部门共收到财政拨款26.32亿元,占当年总收入34.56亿元的76%。本次审计资金总额38.71亿元(2007年度22.35亿元,延伸以前年度16.36亿元),其中部门本级31.54亿元,属下单位7.17亿元。审计发现一些值得关注的共性问题:一是有8个部门预算编制不完整,占15个部门(下同)的53%;二是有7个部门非税收入未上缴市财政,占47%;三是部门和专项资金的预算执行率较低。
审计还发现,上述部门以前年度也存在问题:非税收入未上缴市财政;已完成项目的专项资金结余未上缴市财政;固定资产核算不规范;往来款长期挂账未及时清理等。上述问题共计违规金额2.62亿元、管理不规范金额13亿元;应上缴财政2.56亿元、应归还原渠道资金0.06亿元。
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